Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2025 2225011874 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 131,15
06.11.2025 2225011879 Zneškodnenie odpadu 10/25 4500260358 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,481,84
06.11.2025 2225011875 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 258,47
06.11.2025 2225011880 Zneškodnenie odpadu 10/25 4500260358 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 555,12
06.11.2025 2225011876 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 694,37
06.11.2025 2225011881 Kalibrácia digit.odchýlkomera 4500261066 Tauricon, s.r.o., Trenčianska 1279, Púchov, 020 01, SK 44765487 211,50
06.11.2025 2225011882 predné čelné okno ZM/2024/0127 4500261780 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 970,50
06.11.2025 2225011883 revízia hasiacich prístrojov ZM/2023/0469 4500257569 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 393,50
06.11.2025 2225011884 servis tunela Sitina 10/25 ZM/2024/0231 4500260186 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,089,92
06.11.2025 2225011885 Elektroinštalačný materiál 4500262438 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 384,95