Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2024 2224015463 ND na vozidlá 4500248443 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 832,79
20.12.2024 2224015464 elektroinštalačný materiál 4500248797 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 210,10
20.12.2024 2224015465 oprava stroja BL995YJ 4500248441 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 3,965,93
20.12.2024 2224015466 Pracovné náradie 4500248496 SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44589522 1,861,00
20.12.2024 2224015470 PHM ZM/2011/0402 4500248878 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 144,31
20.12.2024 2224015471 PHM ZM/2011/0402 4500248875 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,784,70
20.12.2024 2224015472 Poplatok za kartu 4500249200 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 24,00
20.12.2024 2324012931 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNZVB-001/2024/Prešov/0786/SO624-00/2153 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 504,59
20.12.2024 2224015473 PHM, Adblue ZM/2011/0402 4500248945 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,296,71
20.12.2024 2324012932 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 65931/DoNZVB-001/2024/Prešov/0786/SO513-00/2153 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,336,08