Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.06.2016 2116000708 ZP OBJ/49489/2016 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 345,25
08.06.2016 2116000709 pre vyvlast.konanie objednávka znaleckého posudku 63143/2016 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 289,65
08.06.2016 2116000710 HP Jarovce stav. práce ZM/2015/0425 4500093192 KONTI a.s., Hraničná 18, Bratislava, 821 05, SK 35857463 60,191,00
08.06.2016 2216006049 Oprava vozidla BA455NC 4500092703 PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK 45957479 250,93
08.06.2016 2216006050 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500092601 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,027,78
08.06.2016 2216006051 Prírodné hutné kamenivo 4500092679 BEMAT, spol. s r.o., Dlhé Lúky 3, Hrnčiarovce nad Parnou, 917 04, SK 36240613 457,98
08.06.2016 2216006052 Mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500092779 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,32
08.06.2016 2216006053 Farba ZM/2012/0237 4500091774 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 596,70
08.06.2016 2216006054 Čistiace potreby 4500092544 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 399,87
08.06.2016 2216006055 Materiál na údržbu ZM/2012/0237 4500091766 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 811,80