Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.05.2016 2216004720 Pneuservisné práce ET/2016/0128 4500090307 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 22,90
09.05.2016 2216004721 Krém na ruky - repelentný ZM/2014/0389 4500088925 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 17,50
09.05.2016 2216004723 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500089751 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 235,99
09.05.2016 2216004725 Tovar 4500091093 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 318,98
09.05.2016 2216004727 Mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky pre stredisko Zvolen za apríl 2016 ZML/159/2011 4500091334 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 308,70
09.05.2016 2216004728 Tovar 4500090258;4500091023 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 30,95
09.05.2016 2216004729 Mesačný poplatok za pripojenie za apríl 2016 ZML/159/2011 4500087965 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
09.05.2016 2216004730 Mesačný poplatok za pripojenie za apríl 2016 ZML/159/2011 4500085866 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
09.05.2016 2216004731 Mesačný poplatok za pripojenie za apríl 2016 ZML/159/2011 4500089134 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
09.05.2016 2216004732 Komunikačné prepojenie kamier EDZ 5/2016 ET/2015/0785 4500091410 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 8,948,90