Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.02.2016 2216001303 Údržba ciest za január 2016 v úseku Jablonov-Studenec ZML/37/2010 4500085604 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 1,371,42
17.02.2016 2216001304 Materiál 4500074701 Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK 36904074 26,25
17.02.2016 2216001305 LED napájací zdroj 4500086715 EcoGoods s. r. o., Roľnícka 9024/2, Bratislava, 831 07, SK 45468591 186,04
17.02.2016 2216001306 Oprava a údržba budov 4500086271 SOHOX s.r.o., Senecká 7, Pezinok, 902 01, SK 35908246 9,836,61
17.02.2016 2216001307 Výroba relácie TEMPO vrátane DVD ZM/2015/0104 4500086574 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 1,250,00
17.02.2016 2216001308 Zmluva o pripojení - elektr.komunik. ZML/133/2010 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35848863 11,25
17.02.2016 2216001315 Prenosné drevené bariéry Wallet s.r.o., Račianska 160, Bratislava, 831 54, SK 46055452 115,480,00
17.02.2016 2216001317 Servis ISD a os. vybavenia tunela Branisko ZML/974/2010 4500080396 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 3,129,05
17.02.2016 2216001318 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500085127 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,606,10
17.02.2016 2216001319 Výmena nosičov DZ ZM/2014/0482 4500082251 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,760,00