Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.06.2024 2224006864 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500239715 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 345,28
27.06.2024 2224006865 montáž sadrokartonového systému 4500239592 František Holek, Športová 285, Čataj, 900 83, SK 35267143 884,46
27.06.2024 2224006866 vybudovanie základu pre stožiar 4500239035 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,247,32
27.06.2024 2224006867 Elektroinštalačný materiál 4500239688 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 612,02
27.06.2024 2224006868 priemyselná chémia 4500239513 PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK 31332617 992,00
27.06.2024 2224006869 pracovné náradie, nástroje 4500238382 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 895,91
27.06.2024 2224006870 Kávovar ET/2024/0009 4500239589 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 358,80
27.06.2024 2224006871 Mikrovlnná rúra ET/2024/0009 4500239584 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 132,10
27.06.2024 2224006872 odmena z predaja DZ za 12/23 ZM/2024/0098 4500240200 SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 34146563 33,84
27.06.2024 2224006855 eStravenky 06/2024 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 37,549,08