Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.01.2014 2114000043 MPV 21572/2012 Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK 14336588 125,00
31.01.2014 2213015180 IT materiál 4500039196 LASER servis, spol. s.r.o., Lipová 3, Šenkvice, 900 81, SK 35755989 1,001,94
31.01.2014 2213015181 Pracovný odev 4500044554 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 3,075,00
31.01.2014 2213015183 Pneuservisné práce 4500039496 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 20,50
31.01.2014 2213015184 Servis vozidla 4500046364 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,070,00
31.01.2014 2213015185 Servis vozidla 4500046363 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,336,89
31.01.2014 2213015186 Servis vozidla 4500045969 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 398,31
31.01.2014 2214000384 Individuálny kurz AJ 4500044248 Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK 46544666 64,00
31.01.2014 2214000402 Elektromateriál 4500047592 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 726,81
31.01.2014 2214000403 Hygienický materiál 4500047507 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 586,91