Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.01.2024 2224000006 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0028 4500231235 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 85,21
05.01.2024 2223015374 Pramenitá voda - tunel 4500226100 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
05.01.2024 2224000008 prenáj. dávkovača vody 4500230924 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
05.01.2024 2223015375 Pramenitá voda 12/2023 4500229752 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 72,00
05.01.2024 2224000009 prenáj. dávkovača vody 4500231297 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 81,00
05.01.2024 2223015376 prenáj. dávkovača vody 4500229753 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
05.01.2024 2224000010 prenáj. dávkovača vody 4500231299 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 33,00
05.01.2024 2224000011 refakt. bank. popl. EMS ZML/1241/2010 4500231712 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 92,454,37
05.01.2024 2224000013 služby IT SAP ET/2022/0022 4500231685 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,53
05.01.2024 2224000014 členský príspevok r.2024 4500231665 Únia dopravy,pôšt a telekomunikácií SR, Bazová 2, Bratislava, 821 08, SK 31768172 11,500,00