Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.12.2023 2223014545 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500216743 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,325,00
15.12.2023 2223014547 dopravné značenie 4500221988 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 34,584,93
15.12.2023 2223014549 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500229790 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 306,88
15.12.2023 2223014551 Ad Blue ZM/2020/0312 4500229792 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 1,268,00
15.12.2023 2123000866 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 13,712,022,11
15.12.2023 2223014553 Ad Blue ZM/2020/0312 4500229846 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 360,75
15.12.2023 2223014555 LED reflektor 4500229735 LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, Martin, 036 01, SK 47723815 235,76
15.12.2023 2223014558 Pneumatiky 4500230608 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 8,482,32
15.12.2023 2223014563 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500229774 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 180,00
15.12.2023 2223014567 Náhradné reflexné polepy 4500229924 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 322,08