Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.01.2024 2223015635 oprava oplotenia po DN 4500229378 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,264,90
12.01.2024 2223015636 odvoz komunálneho odpadu ZM/2023/0038 4500226302 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 00326615 4,720,00
12.01.2024 2223015637 odvoz komunálneho odpadu ZM/2023/0037 4500226300 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 00326615 4,112,50
12.01.2024 2223015638 prenájom plynových fliaš 4500230767 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 229,32
12.01.2024 2223015639 revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0278 4500228870 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 1,368,00
12.01.2024 2223015641 zneškodnenie odpadu 12/23 4500229754 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,471,56
12.01.2024 2223015643 oprava poškodených hláv kotiev 4500228806 GEOstatik, a.s., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 31589057 7,160,00
12.01.2024 2223015646 právne služby 12/23 ZM/2017/0181 4500231884 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 2,430,00
12.01.2024 2223015647 prevádzka IS za 12/2023 ZM/2018/0065 4500231731 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 144,100,00
11.01.2024 2223015616 prenájom rohoží ZML/262/2010 4500214332 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 236,96