Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2023 2223010736 Potraviny ET/2023/0028 4500226189 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 89,89
03.10.2023 2223010737 Potraviny ET/2023/0025 4500226201 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 818,86
03.10.2023 2223010738 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0315 4500224677 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,144,00
03.10.2023 2223010739 upratovacie, čistiace práce IO ZA 09/23 ZML/145/2010 4500213022 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK 35121530 465,02
03.10.2023 2223010742 Plachta Redox 4500225930 REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK 46091262 162,00
03.10.2023 2223010743 monitorovanie VZ 7,8,9/23 ZML/144/2010 4500214302 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
03.10.2023 2223010744 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 13,198,32
03.10.2023 2223010747 zaobstaranie nástroja 10/2023 ET/2022/0022 4500214329 AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK 36221945 8,328,53
03.10.2023 2223010748 vývoz KO z odpočívadla 9/23 4500226172 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 347,31
03.10.2023 2223010749 prenájom nádob 9/24 4500213724 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 61,00