Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.05.2023 2223005383 Roundup aktiv ET/2023/0021 4500220365 AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK 36862126 4,620,00
29.05.2023 2223005410 Čistiace potreby ET/2023/0017 4500220165 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,425,99
29.05.2023 2223005385 ND na vozidlá 4500220619 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 812,00
29.05.2023 2223005436 STK BA680HF, BL528VJ 4500219832 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 175,00
29.05.2023 2223005387 OaÚ ostatné 4500220234 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 45,80
29.05.2023 2223005389 Stavebný, hutný mat. 4500220595 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 294,51
29.05.2023 2223005392 OaÚ stroj. a zariad. ZM/2021/0060 4500219216 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 17,029,92
29.05.2023 2223005394 Pneu.,duše,vložky 4500219788 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 7,920,00
29.05.2023 2223005396 ND na vozidlá 4500220290 KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 31592490 217,72
29.05.2023 2223005402 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500220514 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 229,05