Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2023 2223014283 rozbor odpadovej vody 4500229222 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 383,30
11.12.2023 2223014226 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 904,78
11.12.2023 2223014227 previnutie el. motorov 4500229888 Milan Čičák - SKRAT, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK 14051958 449,20
11.12.2023 2223014228 zber dát, identifikácia EČV 11/23 ZM/2020/0213 4500230717 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 188,750,50
11.12.2023 2223014229 analýza odpadových vôd 4500226986 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 426,64
11.12.2023 2223014230 nájomné sklad Bešeňová 11/23 ZM/2018/0348 4500225946 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
11.12.2023 2223014231 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500227391 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,483,81
11.12.2023 2223014232 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500229522 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 211,00
11.12.2023 2223014233 realizácia DZ ZM/2019/0478 4500227253 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,657,60
11.12.2023 2223014234 Skladanie plotra 4500230755 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 8,60