Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.12.2023 2223014180 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 56,89
08.12.2023 2223014181 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 361,59
08.12.2023 2223014182 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 161,50
08.12.2023 2223014183 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 85,76
08.12.2023 2223014197 vyúčtovanie členského príspevku 4500226901 Slovenský zväz stavebných inžiniero, Mýtna 29, Bratislava, 811 07, SK 584380 750,00
08.12.2023 2223014201 oprava Nikon Coolpix 4500230378 Nikon Europe B.V., český odštěpný z, K Radotínu, Zbraslav 15, Praha 5, ČR, 156 00, CZ 09986341 252,81
07.12.2023 2223014102 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2023/0403 4500229517 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 560,00
07.12.2023 2223014103 Potraviny ET/2023/0025 4500229764 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 407,58
07.12.2023 2223014104 oprava vozovky BA2 11/23 ZM/2021/0438 4500216575 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 434,819,48
07.12.2023 2223014107 zvodidlá a bezp. zar. 4500228690 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 4,490,97