Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.09.2023 2123000576 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV ZML/1180/2010 Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK 36438626 2,389,96
28.09.2023 2123000577 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, MPV ZML/1180/2010 Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK 36438626 1,128,59
28.09.2023 2223010533 kontrola tachografu BT349FU 4500225103 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
28.09.2023 2223010534 kontrola tachografu BA592HR 4500225103 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
28.09.2023 2223010535 kontrola tachografu BL641ES 4500225103 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
28.09.2023 2223010536 kontrola tachografu BL567AE 4500225103 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
28.09.2023 2223010537 kontrola tachografu BL131XY 4500225103 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
28.09.2023 2223010583 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226250 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,091,62
28.09.2023 2223010584 výroba pečiatok 4500226246 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 24,30
28.09.2023 2223010585 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226266 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 46,10