Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.09.2023 2223010235 údržba R4 Svidník - obchvat 8/23 ZML/37/2010 4500225198 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,451,78
22.09.2023 2223010236 hutný, stavebný materiál 4500225817 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 462,44
22.09.2023 2223010237 oprava čerpadla Grundfos 4500223310 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 31395830 9,665,64
22.09.2023 2323009105 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/06557 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 2,364,07
22.09.2023 2223010238 revízia čerpadla Grundfos 4500225850 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 31395830 396,00
22.09.2023 2223010239 oprava čerpadla Grundfos 4500220164 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 31395830 865,30
22.09.2023 2223010240 overenie tachografov 4500225228 DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 36645982 209,79
22.09.2023 2223010241 STK vozidiel 4500225573 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 372,10
22.09.2023 2223010242 opakované oboznamovania 4500225229 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 480,00
22.09.2023 2223010243 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500225140 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 22,20