Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.03.2025 2225001994 prenájom priestorov 02/25 ZM/2020/0411 4500249127 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 650,00
05.03.2025 2225002107 Oprava BL256UT 4500251833 BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 45240281 365,20
05.03.2025 2225001995 nájom nebyt. priestorov ZM/2024/0351 4500250511 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
05.03.2025 2225002108 Oprava BA917PK 4500251004 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 2,294,00
05.03.2025 2225001996 Spotreba el. energie ZM/2024/0351 4500250994 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,532,21
05.03.2025 2225002003 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,603,73
05.03.2025 2225002110 Oprava AA282BP 4500251432 Todos Košice s.r.o., M. SCh. Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 47168455 1,329,67
05.03.2025 2225002027 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 17,384,55
05.03.2025 2225002083 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 48,78
05.03.2025 2225002112 Oprava AA282BP 4500251440 Todos Košice s.r.o., M. SCh. Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 47168455 1,900,40