Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.06.2025 2225005595 Servis BL540YC 4500255803 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 845,12
02.06.2025 2225005596 Kontrola obmedzovačov rýchlosti 4500255399 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 892,08
02.06.2025 2225005597 železiarsky materiál 4500255686 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 39,33
02.06.2025 2225005598 Stavebný, hutný materiál 4500255681 PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK 36478962 173,35
02.06.2025 2225005599 OOPP 4500255151 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 968,85
02.06.2025 2225005600 OOPP 4500255414 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 1,687,50
02.06.2025 2225005601 revízia výťahu 4500255648 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK 31402828 10,00
02.06.2025 2225005602 ND na vozidlá 4500255750 Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 200,28
02.06.2025 2225005603 Pracovné náradie, materiál 4500255763 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 255,61
02.06.2025 2225005604 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500255460 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 177,43