Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.01.2026 2226000145 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 -1,448,42
19.01.2026 2226000146 služby nezávisl.znalca 12/25 ZML/1054/2010 4500265507 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 71,054,63
19.01.2026 2226000147 údržba R4 Svidník-obchvat 12/25 ZML/37/2010 4500264856 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 3,522,46
19.01.2026 2226000148 Vývoz kontajnera 12/25 4500251259 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 17,02
19.01.2026 2226000149 Denný nájom fliaš 12/25 4500250249 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 12,20
19.01.2026 2226000150 Zneškodnenie odpadu 12/25 ZM/2024/0036 4500263843 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 122,50
19.01.2026 2226000151 Denný nájom fliaš 12/25 4500260084 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 18,60
19.01.2026 2326000790 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2026/01287 Roľnícke družstvo "Veľká Rača", Oščadnica, Oščadnica, 023 01, SK 00517950 165,09
19.01.2026 2226000152 Denný nájom fliaš 12/25 4500258459 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 37,20
19.01.2026 2226000153 údržba úsekov RC 12/25 ZML/37/2010 4500260055 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 1,639,25