Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.01.2020 2219017521 vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd 4500162554 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 92,09
17.01.2020 2219017522 Servis strojov 12/2019 ET/2018/0317 4500142513 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 658,35
17.01.2020 2219017524 Prenájom fliaš 4500164573 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 9,45
17.01.2020 2219017525 Predĺženie zmluvy so SkyToll ZM/2017/0254 4500164931 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 3,782,00
17.01.2020 2219017528 prenájom fliaš 4500163864 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 16,17
17.01.2020 2219017529 motivačná odmena r. 2019 ZML/1241/2010 4500164987 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 109,357,66
17.01.2020 2220000132 oprava krovinoreza 4500164279 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 149,02
17.01.2020 2220000133 oprava krovinorezu KR18 4500164280 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 146,43
17.01.2020 2220000134 oprava krovinoreza KR20 4500164281 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 150,68
17.01.2020 2220000135 oprava krovinoreza KR23 4500164284 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 114,09