Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2019 2219012572 špec.studená zmes Rephalt fr.0-4, 0-8 ZM/2015/0530 4500156967 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,606,00
07.10.2019 2219012573 servis náklad.vozidla 4500157945 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 352,10
07.10.2019 2219012574 analýza odpad.vody 4500144197 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 67,00
07.10.2019 2219012575 nájom za 9/2019 ZM/2015/0420 4500159557 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 1,975,20
07.10.2019 2219012576 elektr.energia Badín za 2 Q.2019, refakturácia ZM/2016/0033 4500159559 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 121,27
07.10.2019 2219012577 servis stroja 4500158380 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 682,26
07.10.2019 2219012578 servis vozidla BL259IK 4500158482 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 587,92
07.10.2019 2219012579 zaistenie a odistenie pracoviska 4500157121 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK 36442151 283,66
07.10.2019 2219012580 konfer.popl. na konferencii: Požární bezp.tunelu 2019 v Rožnově pod Radhoštěm 25. - 26.9.2019 4500160224 K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ 25905031 288,00
07.10.2019 2219012581 oprava vozidla BA317MD 4500157445 VHS-DaM, s.r.o., Priemyselná 6, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, SK 51184729 2,054,33