Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2019 2119001092 osvedčovanie podpisov 15021/2016 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK 00313271 296,00
07.10.2019 2119001096 Lokátor inžinierskych sietí na zistenie polohy káblov 4500155782 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza, 971 01, SK 36344010 16,043,00
07.10.2019 2119001109 Výkon činnosti koordinátora 4500151605 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 600,00
07.10.2019 2219012445 jesenná časť profylaktických prác 2019 ZM/2018/0332 4500158222 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 64,127,50
07.10.2019 2219012446 revízie strojov 4500158744 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 479,53
07.10.2019 2219012447 materiál na opravu a výmenu diaľ.značiek 4500154794 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,072,00
07.10.2019 2219012448 strážna služba SSÚD Mengusovce za 9/2019 ET/2019/0114 4500157281 MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK 36585815 3,499,99
07.10.2019 2219012449 výdaj stravy za 9/2019 4500157196 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 441,00
07.10.2019 2219012450 fólie 4500158464 Rastislav Somr - RAMI, Lanškrounská 1600/13, Kežmarok, 060 01, SK 46208003 359,80
07.10.2019 2219012451 výdaj stravy 14.9.2019 - odstávka tunela Bôrik 4500157655 AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK 36466158 21,00