Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2019 2219012103 spotreba elektr.energie na napájanie technolog.zariadenia - rádiový prenos, 3.štvrťrok 2019 ZML/1783/2010 4500149503 Obec Ruská Nová Ves Obecný úrad, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK 00327727 300,00
01.10.2019 2219012106 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 946,19
01.10.2019 2219012150 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 221,04
01.10.2019 2119001042 Prekládka inžinierskych sietí 4500155856 M 8 s.r.o., Bajkalská 9/B, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK 35951494 24,743,39
01.10.2019 2119001043 Zvýšenie kapacity umývacej plochy 4500156641 BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK 50621939 59,190,16
01.10.2019 2119001044 Disel generátor agregat 4500155273 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 68,005,00
01.10.2019 2119001050 Montáž automatického hasiaceho systému do serverovne na SSÚD 1 Malacky 4500154990 KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK 31671063 33,846,00
01.10.2019 3019000684 poistná udalosť č.17906-2019, PZ č. 11-315299-1, spoluúčasť 4500159068 Hajnala Branislav, Jurkovičova 7, Nitra, 949 11, SK 179062019 33,00
01.10.2019 3019000685 Skylink servisný poplatok 2019. M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU 00143760 55,60
01.10.2019 2219012080 oprava diskov a pneumatík na BA052OV, BA792PG 4500158571 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 880,00