Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2019 2219012156 výmena platničiek na BL232RP 4500158031 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 309,08
01.10.2019 2219012157 upratovacie služby na obj.HP Jarovce za 9/2019 4500137817 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
01.10.2019 2219012158 upratovacie služby na obj.HP Čunovo za 9/2019 4500137813 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
01.10.2019 2219012159 výmena brzdových platničiek a zadných bŕzd na BL094RN 4500157338 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK 45960470 505,66
01.10.2019 2219012160 upratovacie služby na obj.Graniar za 9/2019 4500139019 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,052,00
01.10.2019 2219012161 upratovacie služby na odp.Voznica za 9/2019 4500146996 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,016,00
01.10.2019 2219012162 upratovacie služby na odp.Budča za 9/2019 4500149379 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,019,60
01.10.2019 2219012163 vedenie evidencie odpadov za 9/2019 Malacky 4500158301 EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK 46651187 115,00
01.10.2019 2219012164 činnosť technika PO a autor.technika BOZP SSÚD MA a HP Brodské za 9/2019 4500158846 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
01.10.2019 2219012165 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500158324 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 115,36