Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2019 2219012167 maliarsky, natieračsky materiál 4500157694 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 294,49
01.10.2019 2219012169 služby nezávislého znalca 09/2019 ZML/1054/2010 4500159755 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 220,466,67
01.10.2019 2219012172 Zmluvná odmena za poskytovanie služby elektronického výberu mýta za 09/2019 ZML/1241/2010 4500159739 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,726,088,43
01.10.2019 2219012173 Implementácia úprav systému merania a vyhodnotenia parametra S.10 pre EETS ZML/1054/2010 4500159762 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 358,888,59
01.10.2019 2219012193 notárske úkony za 09/2019 4500159041 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 1,395,56
30.09.2019 2219012078 brúsenie nožov 4500158704 STROJNÉ A RUČNÉ OBRÁBANIE KOVOV s., Vajanského 2782/87, Malacky, 901 01, SK 45489831 25,00
30.09.2019 2119001040 Činnosť stavebného dozoru 50270/2019 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 2,550,00
30.09.2019 2219011983 obnova VDZ po opravách vozoviek na D1 v úseku km 0,730 - 3,270, PJP v správe SSÚD BA ZM/2015/0532 4500156593 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,303,00
30.09.2019 2219011985 obnova vodorovného dopr.značenia po opr.vozoviek na D1 ZM/2015/0532 4500155946 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 29,640,00
30.09.2019 2219011986 oprava a údržba strojov a zariadení oprava ATS 4500157150 Zikkurat s.r.o., Rošlímska 42, Brestovany, 919 27, SK 48180165 4,853,00