Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.09.2019 2219011467 pneumatiky 4500157403 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 4,420,00
16.09.2019 2219011468 materiál 4500157439 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 261,81
16.09.2019 2219011469 pneumatiky ZM/2017/0066 4500157636 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 382,96
16.09.2019 2219011470 farby, penetrácie, laky 4500157299 Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK 32234708 161,59
16.09.2019 2219011471 výroba telesa vyvažovačky 4500155510 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 250,00
16.09.2019 2219011472 akumulátor 4500157190 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 214,80
16.09.2019 2219011473 sklo dverí 4500157041 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,297,89
16.09.2019 2219011474 kancelárske potreby 4500157156 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 153,69
16.09.2019 2219011475 stravné lístky BA, Dúbravská 14 - dobropis ZML/1039/2010 4500153548 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 -1,004,50
16.09.2019 2219011476 náplne do gélového pera 4500157158 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 15,00