Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2025 2125000489 Prídavné zariadenia ZM/2025/0646 4500257530 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 577,200,00
14.11.2025 2225012268 Pekárenské výrobky ET/2025/0018 4500262890 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 111,60
14.11.2025 2225012269 Vývoz kontajnera 10/25 4500251259;4500253974 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 42,55
14.11.2025 2125000493 Unimog U535 ZM/2025/0646 4500257530 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 577,200,00
14.11.2025 2225012270 Provízia z predaja DZ 10/2025 ZM/2024/0100 4500263211 TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK 31731945 62,56
14.11.2025 2225012271 Prevoz betónových zvodidiel ZM/2024/0046 4500261875 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 11,514,00
14.11.2025 2225012272 servis HDS ST GAS 4500262360 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 1,994,90
14.11.2025 2225012275 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 1,745,13
14.11.2025 2225012277 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 41,725,30
14.11.2025 2225012279 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 57,613,37