Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.05.2025 2225005396 Hutný, stavebný materiál 4500254640 TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK 36370223 67,92
23.05.2025 2225005398 Právne služby 1/2025 ZM/2019/0397 4500255747 G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK 31347762 120,00
23.05.2025 2225005399 Batéria trakčná ZM/2024/0046 4500255410 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,880,00
23.05.2025 2225005400 Provízia z predaja DZ 04/25 ZM/2024/0097 4500255604 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 83,39
23.05.2025 2225005401 Tlaková skúška plynových hadíc 4500249442 Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 36621391 33,80
23.05.2025 2225005402 Výber, evidencia úhrady DZ 04/25 ZM/2024/0081 4500255886 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 242,289,26
23.05.2025 2225005403 OOPP 4500255369 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 900,00
23.05.2025 2225005404 servis BA303AL 4500255144 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 1,182,75
23.05.2025 2225005453 Letenky 4500255553 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 360,00
23.05.2025 2225005454 Kávovar ET/2024/0009 4500255269 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 367,77