Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.04.2019 2219004366 zimná údržba R3 ZML/1764/2010 4500149577 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 56,95
12.04.2019 2219004367 údržba cesty R2, obchvat Figa-Tornaľa 03/2019 ZML/232/2010 4500149047 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 9,505,14
12.04.2019 2219004373 autobatérie ZM/2017/0066 4500149443 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 127,76
12.04.2019 2319004466 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/9203/2019 Roľnícke družstvo Budča, Na Štepnici 354, Budča, 962 33, SK 36038539 855,18
12.04.2019 2119000277 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0359 Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK 31792693 151,083,84
12.04.2019 2119000279 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0121 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 9,899,050,12
12.04.2019 2119000280 Zmluva - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala ZM/2016/0302 ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK 46092404 512,586,00
12.04.2019 2219004379 spotrebný materiál 4500149088 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Rovná 594/5, Poprad, 058 01, SK 31675859 12,80
12.04.2019 2219004382 náhradné diely 4500148917 AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK 45925437 495,07
12.04.2019 2219004383 servis vozidla BA041OS 4500148902 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 995,00