Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2019 2219003789 bezpečnostný, elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500148719 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 466,64
03.04.2019 2219003790 oprava BL521JE 4500147972 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 9,897,99
03.04.2019 2219003791 údržba záhonov na R1 odpočívadlo Veľké Zálužie 4500148415 Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK 41170644 970,00
03.04.2019 2219003793 OOPP ZM/2018/0258 4500145684 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 301,64
03.04.2019 2219003794 kancelárske kreslo 4500146881 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK 35885815 228,85
03.04.2019 2219003795 OOPP ZM/2018/0258 4500146545 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 636,09
03.04.2019 2219003796 prenájom priemyselných utierok za 25.02.2019 - 24.03.2019 4500144098 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
03.04.2019 2219003797 prenájom rohoží za 25.02.2019 - 24.03.2019 4500144096 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
03.04.2019 2219003798 pracovné náradie 4500148587 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 750,94
03.04.2019 2219003799 odber, rozbor vzorky odpadovej vody, doprava 4500147784 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 175,80