Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.12.2018 2218016547 refakturácia elektr.energie ČS Budča - Juh ZM/2016/0032 4500143616 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 34,54
31.12.2018 2218016548 oprava dispečing Nová Baňa ZM/2018/0332 4500142412 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 271,00
31.12.2018 2218016549 materiál 4500143442 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 321,31
31.12.2018 2218016550 odkalenie nádrží na SSÚD LM ZML/208/2010 4500143234 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 59,82
31.12.2018 2218016551 kopírovací papier A4, A3 ET/2018/0155 4500143010 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 728,00
31.12.2018 2218016552 oprava vozidla BA149PN 4500143390;4500142596 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 3,397,54
31.12.2018 2218016553 oprava vozidla BL794ER 4500143420;4500142525 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 3,336,80
31.12.2018 2218016554 oprava vozidla BA962MD 4500140564 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 2,804,81
31.12.2018 2218016555 materiál 4500143333 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 660,56
31.12.2018 2218016557 čističe 4500142955 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 909,98