Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2018 2218014168 výkon záručného servisu počas prvého roka - tunel Sitina 4500113168 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 750,00
19.11.2018 2218014172 profylaktická prehliadka systému rádiového spojenia pre tunel Sitina 4500139685 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 5,591,00
19.11.2018 2218014173 mesačná kontrola EZS a CCTV na objekte Jarovce za 10/2018 4500141585 BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK 45268771 145,00
19.11.2018 2218014174 pracovné náradie, mazivá, spotrebný, spojovací materiál 4500140543 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 594,50
19.11.2018 2218014175 výmena akumulátora na objekte Jarovce 4500138101 BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK 45268771 57,06
19.11.2018 2218014176 pneumatiky 4500139943 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 501,12
19.11.2018 2218014177 AL hliníkové vchodové dvere 4500136883 OKNOPLAST SLOVENSKO, s.r.o., Ul.Štefánikova 27, Žilina, 010 01, SK 36418501 3,404,39
19.11.2018 2218014178 betón 4500140146 CRH (Slovensko) a.s. Procurement, Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 49,36
19.11.2018 2218014180 pracovné náradie 4500140790 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 329,00
19.11.2018 2218014181 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500140520 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 109,75