Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2018 2218013844 oprava betónového povrchu ríms na moste ev.č. R1-115 4500136111 UNISTAV NB s.r.o., Hrádza 6, Nová Baňa, 968 01, SK 36820156 28,695,35
13.11.2018 2218013845 oprava zabezp.signal.prívesu 4500139306 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 1,706,94
13.11.2018 2218013846 servis vozidla BL438PP 4500140175 Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK 44624948 336,04
13.11.2018 2218013847 digitálny tlakomer s adaptérom 4500138664 HerbVitea, s. r. o., Bernolákova 518/26, Bojnice, 972 01, SK 48171191 3,600,00
13.11.2018 2218013860 likvidácia odpadových vôd Malý Šariš - 10/2018 ET/2018/0196 4500136371 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 3,426,57
13.11.2018 2218013861 servisná prehliadka plyn.spotrebičov 4500137841 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 857,78
13.11.2018 2218013862 pneuservisné práce 4500140273 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 21,00
13.11.2018 2218013863 refakturácia poplatkov za bankové služby za 10/2018 ZML/1241/2010 4500141297 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 96,516,00
13.11.2018 2218013864 materiál 4500140310 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 781,67
13.11.2018 2218013866 materiál 4500140185 František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK 14137411 259,75