Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2018 2318010903 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/12673 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 27,938,37
01.10.2018 2218011469 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
01.10.2018 2218011470 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 2,04
28.09.2018 2218011343 oprava ríms na moste č.D1-161 4500122178 ASZA s.r.o., Veľká Okružná 2630/54, Žilina, 010 01, SK 46340386 38,151,55
28.09.2018 2218011344 materiál 4500135968 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 180,60
28.09.2018 2218011345 pranie a žehlenie bielizne 4500136361 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 42,50
28.09.2018 2218011347 Havarijná oprava ČS2 na D1 - SO537-11 4500137246 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 9,070,00
28.09.2018 2218011348 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA396TG 4500136764 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 330,00
28.09.2018 2218011349 U 2073 chemodur P 5 l 4500137533 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 215,10
28.09.2018 2218011350 oprava a údržba plynových infražiaričov KM10 v SSÚD TN 4500136986 Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK 50254162 101,40