Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.09.2018 2118001027 Posúdenie nároku Zhotoviteľa. 45049/2018 CCConsulting s.r.o., Olgy Havlové 2874/12, Praha 3 - Žižkov, 130 00, CZ 05720273 17,500,00
24.09.2018 2118001035 Dodávka a montáž obslužného schodiska 4500134092 Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31717080 53,622,18
24.09.2018 2118001036 Dodávka zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500133785 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,501,75
24.09.2018 2118001037 Úprava protihlukovej steny 4500133902 TZB - Slovakia, s. r. o., Republiky 33, Žilina, 010 01, SK 44853521 141,864,00
24.09.2018 2118001039 Stavebné zapustenie cestnej mostné váhy 4500128523 SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, Michalovce, 071 01, SK 36173975 44,947,50
24.09.2018 2218011129 prenájom priestorov a Catering v rámci konferencie k projektu Transgrin. 4500136269 EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava, 811 09, SK 35825600 15,469,33
24.09.2018 2218011131 oprava skladu soli SSÚD LM 4500135316 SYNCOL, s.r.o., Karlová 53, Karlová, 038 15, SK 45338795 47,499,58
24.09.2018 2218011132 náklady spojené s dodaním a montážou 16 ks žalúzií v objekte Westend Gate 4500135849 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 732,80
24.09.2018 2218011137 hydraulický olej - odbery 05.09.2018 ZM/2015/0442 4500136184 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 760,00
24.09.2018 2218011138 OOPP 4500137213 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 117,10