Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.09.2018 2218010900 dobropis k fa 1442363833 (2218008443) 4500133748 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 -803,73
17.09.2018 2118000998 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0121 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 7,702,082,87
17.09.2018 2118001009 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina II. etapa km 4,7-7,3 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0359 Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK 31792693 258,112,56
17.09.2018 2218010885 Prenájom interiérových čistiacich rohoží 09/2018 4500136926 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 46,80
17.09.2018 2318009956 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/08435 Dražby a reality s. r. o., Bezručova 1191/3, Trenčín, 911 01, SK 46039457 496,90
17.09.2018 3018000630 miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - odpočívadlo Levoča - 2. splátka 4500136775 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK 00329321 4,420,00
17.09.2018 2218010889 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody odobratej a dodanej do laboratória 4500126920 AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 17335264 28,00
17.09.2018 2218010879 Refakturácia EE ČS Budča - Juh za 08/2018 ZM/2016/0032 4500137242 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 25,71
17.09.2018 2218010933 betónový poklop 4500134765 PROSPER POPRAD, s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK 36474681 449,50
17.09.2018 3018000629 Vrátená pokuta z Národného inšpektorátu práce - dobropis Inšpektorát práce - pobočka ZSVTS, Masarykova 10, Košice, 040 01, SK 419095 -33,000,00