Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.09.2018 2118000997 Zmluva o poskytnutí služieb, činnosť stavebného dozoru pre D3 Svrčinovec - Skalité ZM/2013/0469 BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 17,698,16
14.09.2018 2218010821 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL205NR 4500136751 Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK 44624948 442,65
14.09.2018 2218010822 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL690IO 4500136683 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 371,88
14.09.2018 2218010823 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL690IO 4500136606 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 737,21
14.09.2018 2218010824 List pílový strojný 4500136767 Osan Bratislava, s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK 35764899 80,00
14.09.2018 2218010826 Zaobstaranie dopravných služieb 4500135480 MaxWay s. r. o., Vinohradnícka 3, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK 47542730 300,00
14.09.2018 2218010829 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500135730 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,500,00
14.09.2018 2218010830 čistenie odpadového potrubia pisoárov na WC Odpočívadlo T. Štiavnička 4500136252 Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK 37137841 130,00
14.09.2018 2218010831 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500136612 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 700,00
14.09.2018 2218010832 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500136399 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 600,00