Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.09.2018 2218010157 ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál 4500136064 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 454,64
03.09.2018 2218010158 ND na vozidlá 4500135964 AGROTREND PLUS s.r.o., Močarianska 1, Michalovce, 071 01, SK 36595454 156,00
03.09.2018 2218010160 pneuservisné práce 4500135792 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 15,66
03.09.2018 2218010168 zhodnotenie vody a kalov z odluč.oleja z vody ZM/2015/0489 4500133186 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 9,613,80
03.09.2018 2218010169 provizórny most ŽM16 v rozpätí 48m - obec Vranie 4500135103 Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK 31792693 3,000,00
03.09.2018 2218010170 zhodnotenie kalov a vody z odluč.oleja ZM/2015/0489 4500133635 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 9,458,52
03.09.2018 2218010171 oprava kúrenia v objekte dielne - Malacky 4500135791 DIOS, s.r.o., Pezinská 54, Malacky, 901 01, SK 34116311 80,62
03.09.2018 2218010172 oprava a čistenie recipientov z ORL 4500135559 SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK 43829783 7,910,00
03.09.2018 2218010173 pracovné rukavice 4500132817 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 3,021,65
03.09.2018 2218010174 realizácia chemického postreku buriny ET/2018/0127 4500131002 UNICARBACK, s.r.o., Fraňa Mráza 624, Žilina, 010 01, SK 46643206 3,699,00