Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.08.2018 2218009958 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500134730 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 489,10
27.08.2018 2218009959 čiapka reflexná 4500135753 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 34,56
27.08.2018 2218009960 olej Stihl 4500135807 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 33,25
27.08.2018 2218009939 overenie mimoriadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.3.2018 spol. TOOŽ, a.s. ZM/2018/0106 4500130535 R M D AUDIT s.r.o., Kominárska 2, Bratislava, 831 04, SK 31640672 3,200,00
27.08.2018 2218009941 náter zábradlia mosta č.169 na D1 4500121801 Stavebná mechanizácia, s.r.o., Bytčianska 123, Žilina, 010 03, SK 36397971 33,187,36
27.08.2018 2218009943 toaletný papier ZM/2014/0389 4500135426 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 38,88
27.08.2018 2218009944 rukavice a wc čistič 4500135427 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 65,64
27.08.2018 2218009945 mesačný servis za 7/2018 tunel Horelica ZM/2015/0263 4500124049 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 636,35
27.08.2018 2218009946 špeciálna studená zmes Rephalt ZM/2015/0530 4500135450 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 650,43
27.08.2018 2218009947 posteľná súprava, prestieradlo, paplón, vankúš 4500135573 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 798,40