Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.10.2018 2218012805 ND na vozidlá 4500138901 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,080,00
24.10.2018 2218012806 AdBlue ZM/2015/0442 4500139028 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 149,75
24.10.2018 2218012807 motorová nafta ZM/2015/0442 4500139143 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 2,929,40
24.10.2018 2218012808 motorová nafta ZM/2015/0442 4500138903 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 7,928,67
24.10.2018 2218012809 refakturácia EE ČS Budča - Juh, 09/2018 ZM/2016/0032 4500139742 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 29,06
24.10.2018 2218012816 prenájom mobilných toaliet 38.-41. týždeň 4500134312 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 14,947,00
24.10.2018 2218012817 vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a úradných skúšok na plynových vyhradených technických zariadeniach 4500123698 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 380,00
24.10.2018 2218012818 vrecká na psie exkrementy 4500138845 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 117,00
24.10.2018 2218012821 kamenivo ET/2018/0217 4500138516 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 655,50
24.10.2018 2218012822 Vyčistenie komôr nosnej konštrukcie mosta ev.č. D1-014 estakáda Prístavného mosta 4500137420 ASANISTA PLUS s.r.o., Dargovská 67, Bratislava, 851 01, SK 35737824 18,852,50