Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2018 2218012367 výmena poškodeného čelného skla 4500137326 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 207,78
15.10.2018 2218012368 oprava dopravného bezpečnostného zariadenia, tlmiča nárazov HIASA, D2, odp. Stupava 4500137259 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,790,00
15.10.2018 2218012369 čistenie ORL D2 Jarovce ZM/2015/0489 4500136285 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 13,972,50
15.10.2018 2218012370 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,358,53
15.10.2018 2218012371 konektor, poistka, transformátor 4500138695 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 413,25
15.10.2018 2218012373 oprava a údržba nákl.vozidiel 4500138490 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 269,34
15.10.2018 2218012376 oceľová nádoba na horľavý odpad 4500138164 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 980,00
15.10.2018 2218012379 údržba vozoviek emulznými technológiami, D1 ZM/2014/0244 4500128552 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 163,006,94
15.10.2018 2218012380 vybudovanie základov meteozar. D2 4500137928 Štefan Egl stavebná a obchodná činnosť, Závod 622, Závod, 908 72, SK 34909036 8,714,50
15.10.2018 2218012383 kontrola a čistenie komínov a dymovodov - Polianky ET/2018/0036 4500126432 ORS service s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, Piešťany, 921 01, SK 48025950 300,00