Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.07.2018 2218008705 autobatérie 4500134206 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 165,82
25.07.2018 2218008706 čerpanie a vývoz fekálií dňa 17.07.2018 4500133910 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 76,74
25.07.2018 2218008707 ND na vozidlá, mazivá 4500134203 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 469,93
25.07.2018 2218008708 servisná prehliadka automat.sčítačov dopravy, slučkové na R2 SSÚR Zvolen ZM/2014/0369 4500134635 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 372,00
25.07.2018 2218008709 plastické mazivo 4500134192 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 122,25
25.07.2018 2218008710 hadica 4500134164 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 213,12
25.07.2018 2218008711 baterka k záložnému zdroju 4500134062 Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK 22695389 666,00
25.07.2018 2218008712 elektroinštalačný materiál 4500132783 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 418,56
25.07.2018 2218008713 zhodnotenie odpadu ZM/2015/0489 4500133213 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 5,603,00
25.07.2018 2218008714 prenájom rohoží za 18.06.2018 - 15.07.2018 ZM/2013/0032 4500124810 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00