Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2018 2118001099 Dodávka a montáž cestnej mostnej váhy 4500133904 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 44,998,00
05.10.2018 2118001100 Dodávka a montáž cestnej mostovej váhy 4500128512 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 44,972,50
05.10.2018 2118001101 Osadenie a montáž cestnej mostnej váhy 4500127655 SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, Michalovce, 071 01, SK 36173975 44,972,50
05.10.2018 3018000673 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 120,26
05.10.2018 2218011771 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 56,49
05.10.2018 2218011780 Satelit štandard 10/2018, nájom koncového zariadenia - prvé 4500138194 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
05.10.2018 3018000667 Úhrada za pridelenie frekvencií na 4. štvrťrok 2018 4500137999 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 32,10
05.10.2018 2218011792 oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov Hiasa, diaľnica D1 križ. Ovsište 4500135414 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,396,00
05.10.2018 2218011793 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500137097 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 590,00
05.10.2018 2218011799 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500136381 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,420,00