Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.07.2018 2218007960 Elektroinštalačný materiál 4500133096 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 468,06
09.07.2018 2318008348 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/09781 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,783,02
09.07.2018 2218007988 prevádzkovanie služby výberu a evidencie úhrady DZ za užívanie vymedzených úsekov ciest - 06/2018 ZM/2015/0331 4500133976 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 109,848,07
09.07.2018 2118000717 ZM/2017/0248 Sanácia havarijného zosuvu R2 Budča - Zvolen ZM/2017/0248 4500129370 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 73,604,86
06.07.2018 2218007837 preklad MJ 5 ns ZM/2018/0025 4500130163 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 60,00
06.07.2018 2218007838 preklad NJ 1 ns ZM/2018/0025 4500130066 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 12,00
06.07.2018 2218007839 prenájom priemyselných utierok za obdobie 21.5. - 17.6.2018, Považská Bystrica 4500125560 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
06.07.2018 2218007841 preklad AJ 18+247 ZM/2018/0025 4500129407 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 2,156,00
06.07.2018 2218007842 prenájom rohoží za 23.4. - 20.5.2018, Považská Bystrica 4500128368 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
06.07.2018 2218007843 materiál, vaňa 4500132658 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 852,00