Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2018 2218011617 Spojovací, spotr materiál 4500137829 VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK 34138200 265,45
02.10.2018 2218011618 Spojovací, spotr materiál 4500137343 ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK 45623295 367,73
02.10.2018 2218011619 Žiarové zinkovanie 4500137428 ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK 36186511 122,40
02.10.2018 2218011620 Upratovacie služby 09.09.-30.09.2018 odpočívadlo Graniar 4500136485 AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 46268995 469,83
02.10.2018 2218011621 Upratovacie služby 1.9.-8.9.2018 odpočívadlo Graniar 4500136485 AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 46268995 170,85
02.10.2018 2218011622 Monitorovanie VZ 07-09/2018 IO Žilina ZML/144/2010 4500138287 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
02.10.2018 2218011623 Upratovacie služby 09/2018 (Sučany) ET/2018/0147 4500132723 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 1,205,55
02.10.2018 2218011624 Upratovacie služby 09/2018 odp. Budča ET/2018/0112 4500138324 AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 50578901 443,76
02.10.2018 2218011625 Prenájom rohoží 09/2018 Dúbravska cesta ZML/115/2010 4500138350 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00
02.10.2018 2218011626 Prenájom rohoží 09/2018 Polianky 19 ZML/115/2010 4500138351 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,44