Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2025 2225003090 Elektroinštalačný materiál 4500252867 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 246,10
31.03.2025 2225003091 Vyšitie loga na OOPP 4500252789 TO.FE.KO. s.r.o., Dlhá lúka 719/30, Nová Baňa, 968 01, SK 50722115 76,00
31.03.2025 2225003092 Vtoková mreža 4500252429 SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYMAT s., ul. A. Rudnaya č. 21, Žilina, 010 01, SK 36404870 905,00
31.03.2025 2225003093 Pracovné náradie 4500252576 NOBIA, s.r.o., Sládkovičova 98A, Banská Bystrica, 974 05, SK 31609961 4,821,00
31.03.2025 2225003094 servisná oprava stroja 4500252238 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 1,665,00
31.03.2025 2225003095 eStravenky, Karta fpoho 3/25 ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 42,356,45
31.03.2025 2125000110 dočasný záber OBJ/26783/2025 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 320,00
31.03.2025 2225003098 Tepovač 4500253034 CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 43891811 1,258,00
31.03.2025 2125000111 dočasný záber OBJ/26783/2025 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 330,00
31.03.2025 2225003099 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500252691 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 185,91