Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.11.2025 2225012465 oprava BL187JH 4500262248 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 484,00
19.11.2025 2225012466 vývoz TKO z odpočívadiel OMV 10/25 4500261072 Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK 00315231 809,41
19.11.2025 2225012467 oprava BL420YT, BL423YT 4500262963 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 211,20
19.11.2025 2225012468 revízia bezpečnostných postrojov 4500262846 REABP, s. r. o., Partizánska 45, Bardejov, 085 01, SK 55396542 360,00
19.11.2025 3025000644 Obnova LEI 4500263190 Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK 31338976 55,35
19.11.2025 3025000645 Náhrada trov konania 4500263193 KOVAL & spol., advokátska kancelári s.r.o., Komenského 3, Banská Bystrica, 974 01, SK 36648892 628,34
19.11.2025 2225012472 Likvidácia odpadovej vody 4500249762 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 3,808,00
19.11.2025 2225012473 Nápojové poukážky Beharovce ZM/2024/0026 4500262883 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 65,00
18.11.2025 2125000495 Zmluva o poskytnutí služby - Koordinátor pre technológiu tunelov a IRSD ZM/2025/0518 Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, Trenčín, 911 01, SK 36299448 16,016,00
18.11.2025 2125000492 Zmluva na vypracovanie DSP, DP a AD - R2 Mníchova Lehota - Ruskovce ZM/2014/0267 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 105,836,50