Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2024 2224006935 služby pre IS EMU ZM/2019/0311 4500234569 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,880,00
01.07.2024 2224006936 maliar. a natierač. materiál ET/2024/0008 4500238991 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 6,783,70
01.07.2024 2224006937 servis dieselagregát 4500239175 TTS Martin, s.r.o., Rakovo 92, Rakovo, 038 42, SK 36394327 430,20
01.07.2024 2224006938 školenie 4500238820 BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK 36332151 575,00
01.07.2024 2224006939 servis vibračná doska 4500239644 NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK 31734553 171,99
01.07.2024 2224006940 čistenie kanalizácie 4500239751 Jana Kvočkuliaková "PROFIT- VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE", Valča 270, Valča, 038 35, SK 43432336 450,00
01.07.2024 2224006941 STK+EK vozidiel 4500239841 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 348,35
01.07.2024 2224006943 servis BL599VI 4500239834 HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36239542 405,97
01.07.2024 2224006946 činnosť technika BOZP ZML/220/2010 4500239808 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
01.07.2024 2224006947 kancelársky tovar 4500239850 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 240,60