Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.05.2026 2226005249 ND na vozidlá 4500270500 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 223,00
14.05.2026 2226005251 OOPP 4500269582 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 683,21
14.05.2026 2226005252 kancelársky papier ET/2026/0001 4500270900 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK 35958120 207,90
14.05.2026 2226005255 Materiál 4500270768 VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK 34138200 193,01
14.05.2026 2226005256 Oprava inf. vozíka 4500270591 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 710,00
14.05.2026 2226005258 Oprava a údržba ostatné 4500270700 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 314,75
14.05.2026 2226005259 tlmič nárazu_poistné udalosti ZM/2024/0477 4500269074 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,234,70
14.05.2026 2226005260 Oprava tlmiča nárazov ZM/2024/0477 4500268600 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,939,00
14.05.2026 2226005261 napojenie tlmiča na zvodidlo ZM/2024/0108 4500268652 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,071,90
14.05.2026 2226005262 Upratovacie služby 4500269844 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 496,80