Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2024 2224006243 Provízia z predaja DZ 05/24 ZM/2024/0088 4500239208 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 266,78
12.06.2024 2224006244 preloženie kosacej techniky 4500238894 Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK, Československej armády 542/38, Sučany, 038 52, SK 44057172 276,00
12.06.2024 2224006245 servis tlačiarne XEROX 4500238218 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 761,00
12.06.2024 2224006246 právne služby 5/24 ZM/2020/0220 4500239560 Aldertree legal s.r.o., Hlavné námestie 5, Bratislava, 811 01, SK 35908891 1,209,90
12.06.2024 2224006247 oprava klim. jednotky 4500239073 CWA, spol. s r.o., Mlynská 839/27, Košice, 040 01, SK 36201766 111,00
12.06.2024 2224006248 oprava vozoviek tryskovou metódou ZM/2023/0316 4500237005 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 3,024,00
12.06.2024 2224006249 Pracovné náradie 4500238864 Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK 35805897 630,31
12.06.2024 2224006250 Doska, silikón 4500238901 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK 34116125 135,17
12.06.2024 2224006252 školenie na obsluhu 4500237565 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,600,00
12.06.2024 2224006253 ročná kontrola EPS HP Brodské 4500237384 Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK 36241903 510,35